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巡察整改阶段进展情况的通报

巡察整改阶段进展情况的通报

发布时间:2022-01-24 16:26来源:巡察办访问量:
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中共铁力市审计局党组关于巡察

整改阶段进展情况的通报

根据市委统一部署,2021531日至2021916日,委第三巡察组对铁力市审计局进行了巡察。1015日,市党委巡察组向铁力市审计局党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

收到巡察反馈意见后,审计局党组坚决正视问题,深入研究,立行立改,狠抓落实,确保巡察整改工作取得实效,推进审计工作高质量发展。

一是提高认识,端正态度,高度重视巡察反馈问题整改。审计局党组深刻分析,认真研究,坚持刀刃向内,把巡察整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务,强化领导,上下联动,全员参与,以高度的政治责任感,坚决做好巡察“后半篇文章”。

  二是压实责任,狠抓整改,强力推进巡察反馈问题整改。审计局党组立即对巡察反馈意见进行了认真地梳理,针对巡察反馈意见中的政治站位不高、财务管理存在漏洞、党建工作存在薄弱环节等三个方面21个问题,制定了巡察反馈意见整改工作方案及台账,逐项逐条制定整改措施,明确整改时限,确定责任领导和具体负责科室、责任人,把反馈意见转化为提升审计各项工作的助力和动力。

  三是标本兼治,巩固提升,确保巡察反馈问题整改取得实效。审计局党组以巡察整改的问题为导向,举一反三、标本兼治,强化注重建章立制,着力推进用制度管人管事、管权管物,不断巩固和扩大巡察工作成果。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题,真改实改,截至目前,21个问题已全部整改完成。

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够扎实”问题。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的首要任务,按照学懂弄通做实的要求,坚持学思用贯通、知信行统一。同时,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组中心组学习的重中之重,发挥领导班子带头作用,坚持学习宣传研究相结合,坚持原原本本学,做到真学真懂、真信真用。发挥各类学习平台作用,列出重点选题,组织干部职工进行深入交流,建立了“学习体会交流”制度,全年组织理论集中学习40余次,交流讨论6次。

2.关于“党史学习教育流于形式,党史理论知识测试卷未批阅”的问题。对未批阅的党史理论知识测试卷进行了批阅,后续在开展党史理论知识测试和业务知识测试后第一时间组织人员进行批阅,并针对此项问题,建立制度健全责任机制,避免此类问题再次发生。

3.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。进一步压实责任,针对巡察组提出意识形态工作领导小组会议记录比较简单的问题,组织记录人员进行学习,明确责任和要求标准确保会议记录内容全面、翔实。制定开展意识形态调查研究工作计划,坚持意识形态工作与审计业务工作,同步思考、同步研究。

4.关于“保密工作重视不够”的问题。进一步完善了保密工作制度,同时,组织开展了全局保密知识测试,干部职工对保密工作有了更深入的认识,对保密要求有了全面的了解掌握,并在实际工作中严格执行保密制度。

5.关于“优化营商环境工作存在短板”的问题。在开展领导干部经济责任审计中,强化对优化营商环境履职情况的关注。组织全体干部职工学习优化营商环境工作理论知识和政策要求,深入认识优化营商环境工作,并切实发挥审计监督对优化营商环境的推动作用。

6.关于“审计全覆盖不够”的问题。一方面做好人员储备,提升审计力量。2021年新招录公务员2名,2022年计划招录2名,及时增加审计人员储备,保证审计全覆盖工作快速推进。另一方面做好审计项目融合,提升审计效率。将自然资源资产、经济责任、预算执行、固定资产投资等审计项目的融合,实现审计成果在项目间的转化衔接,审计信息、资源、成果全方位共享,加快推进审计全覆盖。

7.关于“审计报告存在模式化倾向”的问题。主动与上级审计业务部门沟通交流,学习审计报告创新方式,切实提升了审计报告的质量。同时,加大对审计报告审核审理力度,提升了报告的深度与精准度。

8.关于“法制审理机构未设立”的问题。成立法制审理室与审计一室合署办公,设置一名兼职审计审理人员,完善审理环节,为审计质量提升提供了保障。

9.关于“审计文书不规范”的问题。组织了专题研讨会,对审计文书不规范的各类问题进行总结,对审计底稿中容易出现的细节问题,予以提示和强调,切实提升文书内容质量。同时,对办公室、审理人员、分管领导对审计文书的审核责任进行明确,开展审计卷宗业务评比,全力推动撰写审计文书标准化、规范化。

10.关于“票据核销不规范”的问题。针对差旅费报销单、原始单据汇总签批单填写信息不全,及时补全信息,同时,加强财务人员业务培训,提升财务人员业务能力,坚决杜绝不完善凭证入账。

11.关于“超限额现金支付”的问题。完善了财务管理制度和内控措施,严格按照会计法要求做好会计基础工作,严格杜绝此类现象再次发生。

12.关于“部分大额资金使用未经党组会议通过”。完善并严格执行了审计局“三重一大”决策制度,大额资金使用、部门预算由党组会议集体研究讨论后方可使用。

13.关于“审计反腐“利剑”作用发挥不够明显”的问题。一是紧紧围绕市委、市政府中心工作,在2022年度审计项目计划中,强化对重点项目重点工程、乡村振兴、教育医疗等群众重点关注的内容进行审计,严肃查处违法违规、经济犯罪和腐败问题,充分发挥审计工作的反腐“利剑”作用。二是强化审计结果分析研究,建立审计结果共享机制。加强与纪检监察、财政、组织人社等有关部门的协调配合,强化信息共享,不断提高审计结果运用深度。

14.关于“资产处置审批手续不规范”的问题。针对“国有资产处置申报审批单没有主管部门和资产处置审批盖章”问题,及时补全,并进一步加强对资产处理的管理,完善了执行处置前审批、处置后公示制度,坚决杜绝资产处置不规范情况发生。

15.关于“部分固定资产不入账”的问题。通过会计核算中心调整了会计科目,已纳入固定资产账户管理。

16.关于“党内政治生活不严肃”问题的整改。充分认识民主生活会的重要意义,按照习近平总书记指出的“照镜子、洗洗澡、红红脸、出出汗”的原则,定期开展民主生活会。把准“查摆、批评、整改”三个环节,自我批评敢于正视问题、勇于揭短亮丑,相互批评坚持实事求是、真刀真枪。

17.关于“党费台账管理不规范”的问题。在交纳党费工作中,要求工作人员详细填写交纳党费明细表,坚决杜绝信息填写不全或空白的情况发生。

18.关于“主题党日活动次数不足”的问题。按照要求,确保每月组织主题党日活动不少于1次,2021年组织主题党日活动12次。

19.关于“选人用人和干部队伍结构不够合理”的问题。2021年新招录公务员2名,2022年计划招录2名,在新任公务员到岗后,实行了实务导师制度,充分发挥老带新传帮带作用,通过学习教育不断提升干部队伍的整体素质。同时,积极向上争取人才引进,2021年引进高级工程师1名,充实了审计人才干部队伍,逐步改善干部结构不合理的现状。

20.关于“发展培养党员工作质量不高”的问题。研究制订了党员发展工作规划,切实增强了党员发展的针对性和实效性,2021年发展党员2名,积极分子1名。

21.关于“审计局未按照规定要求召开警示教育大会”的问题。一是将党风廉政教育向审计一线延伸,明确规定每个审计组必须在审计现场开展一次党风廉政教育。二是定期召开警示教育大会,结合发生在身边的一件件令人警醒、引人深思典型案例召开警示教育大会,以案明纪,以案释法,持续增强党员干部的法治观念和廉洁自律意识。三是重大节日、重点时间在全局范围内进行廉政谈话提醒,加强对党员领导干部理想信念、党规党纪和廉洁从审教育。2021年召开党风廉政建设会议3次,进行廉政谈话提醒2次。

巡察反馈意见中的21个问题审计局党组已进行了全面整改并整改完毕,不存在正在推进整改的问题、尚未启动整改的问题情况,没有交办的信访件。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话2282400;邮政信箱保健街314号;电子邮箱tlwyue@163

                      中共铁力市审计局党组

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